你好,附加稅是根據(jù)增值稅繳納的,抵扣后增值稅不繳納,附加稅就不需要繳納了
老師,您好,咨詢下,我上個(gè)月在異地預(yù)繳了,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅,那預(yù)繳附加稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
老師,我想問(wèn)下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費(fèi))額那一欄
老師您好,我想問(wèn)下,建筑業(yè)異地預(yù)繳的附加稅,實(shí)際上抵扣進(jìn)項(xiàng)后不需要繳納增值稅了,我預(yù)繳的附加稅怎么處理
老師,您好!我們是建筑企業(yè),異地項(xiàng)目多繳了增值稅及附加稅,退稅后的分錄怎么做呢?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)項(xiàng)目在異地預(yù)繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,附加稅是否可以抵扣
從哪里看專管員核定的金額
開(kāi)票是按季度還是月度
請(qǐng)問(wèn)定期定額開(kāi)多少免稅
以開(kāi)票金額申報(bào)印花稅,沒(méi)有合同,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)收到的個(gè)稅返還款計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入,在年報(bào)是有提示增值稅與所得稅收入不一致,那這個(gè)個(gè)稅返還款在所得稅年報(bào)時(shí)要不要填寫(xiě)105000表中收入類進(jìn)行調(diào)整
申領(lǐng)發(fā)票可以是股東掃碼嗎?
取得的鐵路退票費(fèi)是數(shù)電發(fā)票的可以抵扣嗎?抵扣的稅率是多少
被投資公司分紅給投資公司,投資公司需要上稅嗎?會(huì)計(jì)分錄是什么?
公司涉及外幣業(yè)務(wù),每月應(yīng)該怎么處理匯兌損益?
公證處開(kāi)發(fā)票是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢
可是我已經(jīng)異地預(yù)繳過(guò)了啊
異地是已經(jīng)交過(guò)了呀,你現(xiàn)在回你本地的話,你本地不用交增值稅的,附加稅就不用交了呀。
你一定得交過(guò)就交過(guò)了呀,這個(gè)也不受影響,你異地本來(lái)就預(yù)交的呀,因?yàn)槟惝惖仡A(yù)交的增值稅,你肯定會(huì)交附加稅啊。