那個應該計入其他業務收入,歸在營業收入
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
那這個差異在這里就不用調整了嗎
要調整報表的,不然不對
老師,收入類沒有其他收益,我可以直接填在第十一列嗎?賬載金額與稅收金額都是填個稅返還金額嗎
那個本質就是其他業務收入,要填在營業收入
老師,個稅返還不是其他收益或者營業外收入嗎
退付手續費本質就是替稅局收稅,屬于經紀代理服務的業務,計入其他業務收入,要交增值稅
學堂的老師,一人老師一個說法,之前問過你們實操老師,營業外收入,為此也寫過情況說明,我現在已經計入到了營業外,年報要不要調整一下所得稅報表
會計做賬要弄清業務實質,不能稀里糊涂的想當然做。稅局為啥收你的稅,就是因為是業務收入
之前為這個業務咨詢過你們,你們給的回復也是其他收益與營業外收入,我查了資料,這個怎么計入其他業務收入呢,你作為一個咨詢老師,就這樣回復問題,什么是稀里糊涂,想當然,你們等于自己把自己的答復的問題隨心所欲吧
我像你誠懇道歉,回復不能帶不當詞匯。 我是在分析那個業務本身性質,要根據業務本身性質做賬,