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老師,請問收到的個稅返還款計入到了營業外收入,在年報是有提示增值稅與所得稅收入不一致,那這個個稅返還款在所得稅年報時要不要填寫105000表中收入類進行調整

2025-04-22 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-22 16:57

那個應該計入其他業務收入,歸在營業收入

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快賬用戶8730 追問 2025-04-22 16:58

那這個差異在這里就不用調整了嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-22 17:00

要調整報表的,不然不對

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快賬用戶8730 追問 2025-04-22 17:15

老師,收入類沒有其他收益,我可以直接填在第十一列嗎?賬載金額與稅收金額都是填個稅返還金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-22 17:16

那個本質就是其他業務收入,要填在營業收入

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快賬用戶8730 追問 2025-04-22 17:30

老師,個稅返還不是其他收益或者營業外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-22 17:32

退付手續費本質就是替稅局收稅,屬于經紀代理服務的業務,計入其他業務收入,要交增值稅

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快賬用戶8730 追問 2025-04-22 17:49

學堂的老師,一人老師一個說法,之前問過你們實操老師,營業外收入,為此也寫過情況說明,我現在已經計入到了營業外,年報要不要調整一下所得稅報表

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齊紅老師 解答 2025-04-22 17:52

會計做賬要弄清業務實質,不能稀里糊涂的想當然做。稅局為啥收你的稅,就是因為是業務收入

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快賬用戶8730 追問 2025-04-22 17:58

之前為這個業務咨詢過你們,你們給的回復也是其他收益與營業外收入,我查了資料,這個怎么計入其他業務收入呢,你作為一個咨詢老師,就這樣回復問題,什么是稀里糊涂,想當然,你們等于自己把自己的答復的問題隨心所欲吧

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齊紅老師 解答 2025-04-22 18:01

我像你誠懇道歉,回復不能帶不當詞匯。 我是在分析那個業務本身性質,要根據業務本身性質做賬,

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