因?yàn)槟阍鲋刀愔巴硕愡^(guò),附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒(méi)有退給你抵扣了。
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶(hù),現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開(kāi)具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么回事呢?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開(kāi)票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計(jì)提附加稅了。
老師,我是個(gè)體戶(hù),我申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅按幾個(gè)點(diǎn)申報(bào)?
您好,貿(mào)易型企業(yè)當(dāng)月出口的商品,當(dāng)月進(jìn)不來(lái)進(jìn)項(xiàng),下月開(kāi)進(jìn)開(kāi)可以退稅嗎
問(wèn)答詳情23:5541后5次對(duì)話(huà)后問(wèn)結(jié)束老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶(hù),購(gòu)買(mǎi)的貨物超多,購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫(kù)存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行,主要貨品太多沒(méi)法細(xì)分,請(qǐng)問(wèn)一下老師設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目?設(shè)置哪個(gè)比較合適,指導(dǎo)一下,謝謝
樸老師 樸老師 還在嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024年工商年報(bào)的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因?yàn)榈谒募径壤U納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當(dāng)于跨年度了,計(jì)算納稅總額時(shí)包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師工商年報(bào),公司本年度有發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?5年成功轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)在填報(bào)24年,要選擇嗎
老師公戶(hù)注銷(xiāo)了還可以查流水嗎
個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),對(duì)方可以開(kāi)票給我們嗎
社保個(gè)人部分也由公司承擔(dān),會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶(hù),購(gòu)買(mǎi)的貨物超多,購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫(kù)存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行,主要貨品太多沒(méi)法細(xì)分
好的,謝謝老師,我已經(jīng)申請(qǐng)退還附加稅
你好,這個(gè)不用單獨(dú)申請(qǐng)退還,你直接申報(bào)就可以的,它抵扣的是你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
好的明白了,十分感謝老師
不用客氣,工作愉快。