你好 這情況可以找稅局幫查詢 一下 ,看看具體原因。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
建筑行業省內項目異地預繳在電子稅務局網站申報,所屬期如果填寫成了開票的當月日期,是不是稅局網站不能扣稅款,要到下月初的時候才扣
建筑行業,浙江省內異地預繳,在網上交稅成功后,為什么電子稅務局網站稅收電子繳款書里面查不到記錄?
老師,我想問下關于建筑業異地預繳時8月份所屬期多繳了稅款現在進行退稅,在電子稅務局上進行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業賬戶的原因可以怎么寫?
你好,請問我在合肥用自然人登錄方式登錄河北省電子稅務局申報了異地稅,增值稅和附加一起有49萬多,選擇銀聯繳款,輸入銀行卡號和密碼,驗證碼,后面提示繳款失敗,跨境匯款交易金額超限,但是我的銀行卡網銀和pos刷卡的限額都不止50萬,我這交不了款到底是什么原因呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,異地預交的時候把計稅金額填成了不含稅金額,導致少交了怎么辦?能補繳嗎
你好, 異地預繳的稅額各地有差異,需要按照你項目所在地的稅務局規定進行預繳。 這個不是統一的政策。
省內預繳的,銷售額我填成了不含稅金額,我看了一下算出來的稅額,他是把不含稅的又除了了一個1.09計稅,說明當初申報的時候要填含稅金額
您好 預繳稅款是按不含稅的金額計算的。 你預繳有錯誤,你需要做更正。
老師,好奇怪,預繳的時候填寫增值稅預繳稅款表里面的銷售額到底是填含稅的還是不含稅的?我填的是不含稅的,發現完稅后的繳款書上計稅基礎變成了不含稅金額再除以1.09了
您好 那您就填寫含稅的,然后再用含稅的金額除以1點零九最終就是用不含稅的金額計算的稅款
當初在學堂問的都是說填不含稅,所以直接填了申報了,完稅憑證下來才發現計稅基礎錯了,現在這種情況怎么辦?重新補申報嗎?
還是待下一次開票的時候把這次的加上一起申報
您好您這種情況您需要和您項目所在地的稅務局聯系。按照稅務局說的處理,因為預繳各地有差異。而且你這是一種錯誤的情況,需要按照你項目的要求的處理。