預交稅款應該在預交的當月就扣款
建筑行業省內項目異地預繳在電子稅務局網站申報,所屬期如果填寫成了開票的當月日期,是不是稅局網站不能扣稅款,要到下月初的時候才扣
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
建筑行業,有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
建筑公司,公司所在地安徽項目所在地江蘇,23年一月份的時候開了一個外經證,合同日期是23年1月至25年12月合同金額是750萬,且一月份的時候已開票240萬,一月在江蘇稅務局已經預繳申報,本月4月份再次開票,本月是不是要在江蘇稅務局填寫預繳申報表,稅款所屬期是4月一號至四月30號
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
我打稅務局電話,她說我所屬期應該寫上一個月,現在就是申報界面里面沒有三方扣款協議和其他扣款方式,扣不了款,兩邊稅務局好像都不知道是什么情況
這種情況只能聯系你,項目所在地的稅務局沒有其他辦法,稅款預交時就要扣款
問過他們了,他們也不知道原因,這種省內異地預交網上申報是不是還不成熟,操作的人不多?問我們本地的稅局說所屬期應該寫開票前的一個月份,這樣就可以扣款
是的。 是的,就是填寫開票前一個月可以扣款,因為你這是預交的 但是各地的操作系統不一樣,你可以試一下,如果不行,你也可以去項目地大廳預交
稅局說不扣款不會產生滯納金,下月初申報的時候一起扣款,老師如果這樣操作,我在增值稅申報表申報的時候,表四異地預交一欄怎么填?是不是就不填該筆數字了啊?
你實際沒有預交稅款。那你就不能填寫報表預交稅款 你實際沒有預交稅款,那你就不能填寫報表預交稅款?
那就是說待下月初扣款后,這筆預繳稅金只能在下下月申報時候才可以抵減嗎
預交稅款是在當月開票之前就交,這樣機構所在地申報時才能扣除
如果去異地操作是可以的,都是當月去了就交了。我現在是網上申報,結果他扣不了稅金,現在遇到這種情況如何是好?
你好 這情況只有問項目所在地稅局 別人都說了不算?