你好 建筑勞務 ,去項目所在地稅局預交稅款??
老師,你好,我們是勞務公司,有一個外地的項目,簽的是勞務分包合同,現在需要開票,我需要去項目所在地預繳稅款嗎?
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務公司開的票,項目在異地,需要預繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預繳還是勞務公司名義預繳呢?
我們公司在異地開了分公司,現在簽了分包勞務合同,對方要預繳稅款,是應該到我們異地的分公司所屬稅務局預繳吧?
老師我們是建筑公司,房地產公司和總包a公司簽訂合同而我們是分包公司,我們和a公司簽訂合同,進行異地建筑施工,現在我們要開票給a公司,需要我們公司繳納異地預繳稅嗎?
老師您好,我們承包了一個異地項目,其中勞務部分分包給了別的公司,這個項目對他們而言也是異地項目,我想知道假如我們開給業主5000萬,勞務公司開給我們1000萬,我們和勞務公司的異地預繳應該怎么交?現在是我們只按4000萬交的,這個1000萬的異地預繳我們能抵扣嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
哦謝謝老師!
你好 不客氣 ,問題解決請好評。