你好,你們是異地工程的話,你需要預繳。
老師你好,我們所屬的是A公司,與B公司簽訂了建筑合同,A公司與C公司簽訂了勞務合同(A公司將款打入C公司,C公司替我們發工人的生活費),C公司開了專票118萬元,建筑地在D地,那我們要在D地交的稅款怎么繳納呢?
老師你好,我們所屬的是A公司,與B公司簽訂了建筑合同,A公司與C公司簽訂了勞務合同(A公司將款打入C公司,C公司替我們發工人的生活費),C公司開了專票118萬元,建筑地在D地,那我們要在D地交的稅款怎么計算呢呢?A公司一般計稅方法,C公司是簡易計稅方法
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務公司開的票,項目在異地,需要預繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預繳還是勞務公司名義預繳呢?
我們公司在異地開了分公司,現在簽了分包勞務合同,對方要預繳稅款,是應該到我們異地的分公司所屬稅務局預繳吧?
老師我們是建筑公司,房地產公司和總包a公司簽訂合同而我們是分包公司,我們和a公司簽訂合同,進行異地建筑施工,現在我們要開票給a公司,需要我們公司繳納異地預繳稅嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
那我預繳2%的增值稅,之后在開9%的票,這預繳的費用是在申報的時候抵扣嗎
你好,對的是的,是這么做的。
你們,那我是要先去預繳費用,還是先開票再去繳費用
你好,開了發票在預繳就可以的。