你直接補計提就可以,然后按補計提之后的金額進行匯算清繳
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
老師你好,請問12月的工資少發了,每月工資做的是借管理費用,貸其他應付款,請問我賬面上怎么調整,匯算清繳要做調整嗎?
老師好,請問, 公司電費沒有發票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,每月收據的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應付工資。7月支付了,借:應付工資,貸:銀行存款。現在12月發現付的不是工資,得調整到其他應付款科目,怎么調整
老師 12月做賬時候 我多付了員工工資 計提我的是借:管理費用 12000 貸:應付職工薪酬12000 發放是借:應付職工薪酬 12000 貸:現金12000 但是現在問題是他們請假的工資我忘了扣 請問我在2024年要怎么調整阿
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
老師,補計提到1月份嗎?分錄是做一筆正確的分錄嗎?也是借管理費用,帶其他應付款款嗎?
我12月的分錄做錯了,手誤導致借管理費用,貸管理費用了,工資相當于沒有發。
那你補計提一筆就可以,借管理費用,帶其他應付款