你好,不交稅不合理呢,如果是小規模可以季度30萬免征呢
我的實際開票金額為2w,但是公賬上收3w,這一萬是替別人收的或者是我的未開票收入,但是這個未開票收入老板不讓繳稅我應該怎么做才能使他合理
我的實際開票金額為2w,但是公賬上收3w,這一萬是替別人收的或者是我的未開票收入,但是這個未開票收入老板不讓繳稅我應該怎么做才能使他合理
老師好,我們是餐飲業,賬上有20多萬留底稅額,稅務打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報,那么在賬上做一個收入憑證,但是這部分收入又未曾發生,以后月份開票再沖減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個做法可行嗎?
我想問一下,我們之前沒有報過未開票收入,現在確實有未開票收入要申報,具體金額在幾十萬左右,之前是代理記賬公司給我們做的,他說申報未開票收入可能要被查,但是我們確實有未開票收入。這種會被查嗎
公司最近兩個月都未開票。但實際上存在未開票收入,走私戶進來的,老板不想繳納這部分稅款,個稅人員工資我應該零申報還是按實際申報,按實際申報,我擔心稅務稽查,每個月那么多人員工資,一點收入沒有,明顯存在未開票收入,但零申報,好像也有點假,因為正常給七八個人繳納著社保,我應該怎么申報?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
我知道不合理,我問怎么才能合理,是一般納稅人
如果不交稅也能把收入合理的話,國家就不用征稅了哦,同學。