不做收入,計入其他應(yīng)付款
我的實際開票金額為2w,但是公賬上收3w,這一萬是替別人收的或者是我的未開票收入,但是這個未開票收入老板不讓繳稅我應(yīng)該怎么做才能使他合理
我的實際開票金額為2w,但是公賬上收3w,這一萬是替別人收的或者是我的未開票收入,但是這個未開票收入老板不讓繳稅我應(yīng)該怎么做才能使他合理
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報,那么在賬上做一個收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開票再沖減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個做法可行嗎?
我想問一下,我們之前沒有報過未開票收入,現(xiàn)在確實有未開票收入要申報,具體金額在幾十萬左右,之前是代理記賬公司給我們做的,他說申報未開票收入可能要被查,但是我們確實有未開票收入。這種會被查嗎
公司最近兩個月都未開票。但實際上存在未開票收入,走私戶進(jìn)來的,老板不想繳納這部分稅款,個稅人員工資我應(yīng)該零申報還是按實際申報,按實際申報,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,每個月那么多人員工資,一點收入沒有,明顯存在未開票收入,但零申報,好像也有點假,因為正常給七八個人繳納著社保,我應(yīng)該怎么申報?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮?,平時來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應(yīng)該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機(jī)4900,這個分錄怎嗎做正確?。恐x謝
這個其他應(yīng)付款是指對方多打金額嗎?這個我不能一直掛在賬上呀
多打的金額,你不想繳稅只能掛在這里,你做了收入就要繳稅
那有沒有辦法可以減少這個科目的金額呢
簽一個三方協(xié)議 ,法人還款
有模板嗎
我這里面沒有,你可以去網(wǎng)上搜一下
多打的金額需要寫個代收款協(xié)議嗎
多打的金額需要寫個代收款協(xié)議嗎 需要