借預付賬款 -房租 貸銀行,這個按月攤銷做借管理費用 房租 貸預付賬款 -房租? ?借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬 福利費,貸庫存現金 等
老師好,1月份預付了一季度的房租3萬,這個分錄怎么做 1月給員工發年貨,職工福利費,這個分錄怎么做
老師,請問員工宿舍季度預付的,預付給房東了,這個怎么做分錄?
老師,想問下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到專票且在這個認證抵扣了,這個房租怎么分攤啊,分錄是什么?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進了職工福利,原來會計分錄是借:應付職工薪酬—職工福利費800 預付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應付職工薪酬-職工福利費800 公司當月從職工工資扣了9600,打算進入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?
老師,員工宿舍房租由公司承擔,已預付了3個月房租,1、預付時--借:預付賬款-房租,貸:銀存,2、每月分攤時--借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-應付福利費,借:應付職工薪酬-應付福利費,貸:預付賬款-房租,請問分錄這樣對嗎?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
房租3萬的發票1月收到了 ,1月借 預付賬款3貸銀行存款3 借管理費用1貸預付賬款1 是嗎,接下來2個月,每月再同樣做,借管理費用房租1貸預付賬款1,可是接下來2個月沒有發票的,
是的,是的,是的,是的,1月有發票就可以
12月采購固定資產,預付1萬,本月收到發票,借 固定資產 貸預付賬款,還是借固定資產 貸應付賬款 借應付賬款 貸預付賬款,要通過應付賬款核算嗎?用不用應付賬款中轉 有什么區別
你之前掛的預付現在做的也是沖掉預付,不需要通過應付賬款。
不需要掛幾個往來科目,掛一個就可以了。
剛才那個預付一季度的物業費,取得是專票,進項稅額怎么做
借預付賬款 進項稅額,貸銀行,發票貼這個
接下來2個月的物業管理費用,是用不含稅價分攤的嗎 稅額不用分攤了
是的,是的,根據不含稅去分攤,