借:預(yù)付賬款,貸:銀行,分月攤銷:借:管理費(fèi)用等,貸:預(yù)付賬款
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個(gè)月分錄怎么做呢
老師,想問下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到專票且在這個(gè)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)房租怎么分?jǐn)偘。咒浭鞘裁矗?/p>
老師,請(qǐng)問,在1月付房租1年的2022,做了借預(yù)付款 貸銀行,摘要寫支付房租,到5月收到發(fā)票,摘要怎么寫?分錄寫成,借長期待攤,貸預(yù)付,借制造費(fèi)用—房租,貸長期待攤
老師就是我們是沒有先付房租,現(xiàn)在我們是還只付到2022年8月的房租,現(xiàn)在我們付錢付到12月的房租,這個(gè)要怎么寫分錄
老師 去年9月支付的房租,房東一直未開票來,請(qǐng)問這種在今年1月怎么去做會(huì)計(jì)分錄啊?去年9-12月都沒分?jǐn)?/p>
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
我這個(gè)是專票哦,那稅額那部分怎么做賬
一般納稅人的話可以記進(jìn)項(xiàng)稅額。