您好 貸:主營業務收入 -2000 貸:應交稅費-應交增值稅 2000
老師,小規模,2020年第一季度,第二季度的賬時,因為都不滿30萬,不要交增值稅,就沒有做應交稅費這個科目,現在要結2020年的賬,可以補做分錄,借,主營業務收入 2000貸,應交稅費 2000嗎?
請問老師 小規模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
老師,你好!小規模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現在3月份的資產負債表里應交稅費是負數,我應該怎么調整?
你好,小規模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規模的需要結轉嗎?
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業所得稅報表我已經修改10幾次了
轉租辦公場地的,產權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經營租賃——機械設備租賃費*發票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
老師,不滿30萬不要交增值稅,這個增值稅在12月份要轉到營業外收入嗎?為什么要轉,應交稅費可以一直掛在貸方嗎?
不可以 年末的時候要結轉的
老師,那這個應交稅費本來應該是每個季度做賬時轉到營業外收入的,現在在12月份把4個季度一起轉,可以不?影響利潤嗎,有沒其他要補做的分錄?麻煩老師
現在在12月份把4個季度一起轉,可以 的 最終不影響利潤? 因為您減少了營業收入增加了營業外收入
好的,謝謝老師。
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快