您好 看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅 請問在哪里看見的 財務軟件嗎?
小規模納稅人,結轉減免增值稅,是每個季度末結轉嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結轉,也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結轉到營業外收入-減免稅額收入嗎
請問老師,不超過45w的小規模納稅人 是不是需要在季度的時候(如12月份)做一筆分錄: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免
小規模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
你好,小規模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規模的需要結轉嗎?
小規模納稅人第一季度應交的增值稅專票是244.6,那我們計提的時候借記應交稅費,應交增值稅貸,記應交稅費未交增值稅。到第1季度季末的時候,這筆稅款需要轉出嗎?怎樣操作?
老師,您好,我想問下想請請教下母公司處置子公司,對母公司本部,合并,以上母公司的上級合并的影響,如何測算下,對利潤,現金流的影響! 母公司:新揚公司(香港注冊) 子公司:剛果金公司(剛果注冊) 母公司的上級公司:國貿公司(北京注冊) 想簡單測算下,如何25年打算處置子公司剛果金公司,則對新揚公司本部,合并層,自己國貿公司合并層有哪些利潤和現金流等重要指標影響,需要哪些數據,那些公司,如何測算,謝謝老師
公司為一般納稅人,公司注冊資本為1000萬,目前股東實繳了實收資本10萬,股東為法人100%持有公司股權,公司資產負債表有未分配800萬利潤,現在我們要把股權轉讓給其他人,這個稅款怎么計算
第四季度財報和企業所得稅報錯了少報了收入和成本,可以在電子稅務局直接更正嗎?
您好!老師,想問下工廠返回的陳列費(這筆費用我們是做為中間人,要再轉回給我的客戶),入賬時我可以直接沖主營業務成本,轉給客戶時記銷售費用,這樣可以嗎?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,建筑公司收到業務的工程款墊付材料的,備注貨款有沒關系的?
你好,老師,3月被稅務局查,說2023年4.5.7月收到一家公司三張發票進項發票,不能抵扣要轉出,報表也更正申報了,稅費也補繳了,會計分錄怎么辦
老師,發票開的是現代服務-信息服務費,應記到哪個科目下面啊
個稅返還會計分錄怎么做,退了30.05 不多
公司名稱變更,提交的股東會決議,蓋章是不是得蓋原公司名稱的章?