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你好,老師,3月被稅務局查,說2023年4.5.7月收到一家公司三張發票進項發票,不能抵扣要轉出,報表也更正申報了,稅費也補繳了,會計分錄怎么辦

2025-04-18 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-18 12:11

你好,只補交了增值稅是嗎? 這個要看當時這3張發票如何做的分錄,才能確定現在的

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快賬用戶6965 追問 2025-04-18 12:13

補交了增值稅附加稅和滯納金

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快賬用戶6965 追問 2025-04-18 12:14

之前的發票做了主要業務成本 進項稅

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齊紅老師 解答 2025-04-18 13:14

你好,如果只是補交增值稅及附加, 你可以借應交稅費-應交增值稅-稽查補稅貸,銀行存款。 附加稅是借以前年度損益調整,貸應交稅費,應交城建稅,教育費附加。 然后再支付。借應交稅費,應交城建稅,教育費附加。營業外支出,稅收滯納金貸,銀行存款。

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你好,只補交了增值稅是嗎? 這個要看當時這3張發票如何做的分錄,才能確定現在的
2025-04-18
學員您好,是的,對的,開了紅字發票。系統會自動沖減您的當期進項稅額,后期進項少了,自然要補交稅。借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023-12-23
你好,你實際有支付嗎?當時怎么做的?
2023-06-27
同學你好,之前做進項稅額時的分錄是如何做的呢;
2020-09-29
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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