不能抵扣在小規模納稅人期間取得的專用發票,這個是需要做不抵扣的發票勾選。不能抵扣進項稅。
2020年12月31日前一般納稅人還可以轉小規模納稅人嗎?
2020年12月前是小規模納稅人,1月份后轉的一般納稅人,12月前開的專票,能否抵扣
老師,我單位是一小規模,2020年4月止因開票額超500萬,2020年5月轉為一般納稅人,2020年10月又轉回了小規模,因為是建筑服務業,都集中在春節前開票,現在是2月份,往前12個月的銷售額不能超500萬,請問老師:1.從2月起往前12個月是指幾月到幾月?2.往前12個月的銷售額包括變成一般納稅人期間的開票額么,
我們公司是2022年12月之前是小規模納稅人,2022年12月1日開始轉為一般納稅人,那2022年12之前開的增值稅專用發票能抵扣嗎
老師我公司之前是小規模納稅人,之前收到的專票就技費用了。8月轉一般納稅人了,那之前沒有抵扣的發票,23年1月-7月的發票,能抵扣嗎?1-7月是小規模納稅人。謝謝。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?