你好 主表自己填寫的 截圖主表和減免表看下
您好,我這月申報增值稅主表23欄填寫退役士兵的減免數(shù)字,申報時提示主表23欄填寫異常是因?yàn)槭裁丛颍?/p>
增值稅減免申報報的免稅額溝稽不到主表是什么原因?
申報增值稅填寫了增值稅減免申報表,為什么主表不顯示減免
【附加稅申報表--計稅依據(jù)--增值稅--免抵稅額】與【免抵退稅申報表-免抵稅額】這兩個免抵稅額,同一月份,數(shù)據(jù)不一致,是什么原因?
小微企業(yè),減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動會會生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,現(xiàn)在還可以發(fā)票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)導(dǎo)致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務(wù)局查賬的幾率
老師,我們買的國內(nèi)設(shè)備為了出口的,買回來是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請問上一年度的抖音賣衣服,當(dāng)時申報增值稅我已經(jīng)全部確認(rèn)為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務(wù)費(fèi)的,現(xiàn)在就是相當(dāng)于補(bǔ)開票了的,那么請問如何申報增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計提或者暫估嗎
老師,我們是網(wǎng)約車工會,老板想著為網(wǎng)約車司機(jī)繳納醫(yī)保和社保,但是費(fèi)用由司機(jī)自己全部承擔(dān),賬應(yīng)該怎么做合適?
你好,其他業(yè)務(wù)收入長期高于主營業(yè)務(wù)收入會有什么風(fēng)險嗎
老師。開標(biāo)前,證照過期了。是不是屬于流標(biāo)?
公司處置固定資產(chǎn)機(jī)動車,需要開具百分之幾的發(fā)票。
如何給會計學(xué)堂提意見,為什么微信和平板不能同時登,每次登都很麻煩