同學(xué)你好 你這個一個是附加稅一個是增值稅肯定不一樣的
【附加稅申報表--計稅依據(jù)--增值稅--免抵稅額】與【免抵退稅申報表-免抵稅額】這兩個免抵稅額,同一月份,數(shù)據(jù)不一致,是什么原因?
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,本期申報的免抵退稅有免抵稅額A的情況下,本期申報增值稅時的附加稅計稅依據(jù)是A呢,還是上期申報的免抵額?
出口退稅企業(yè)先申報增值稅,再申報免抵退稅,而附加稅的計稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動生成嗎
1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?
老師,現(xiàn)在還可以發(fā)票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務(wù)費用借方負(fù)數(shù)導(dǎo)致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務(wù)局查賬的幾率
老師,我們買的國內(nèi)設(shè)備為了出口的,買回來是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請問上一年度的抖音賣衣服,當(dāng)時申報增值稅我已經(jīng)全部確認(rèn)為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務(wù)費的,現(xiàn)在就是相當(dāng)于補(bǔ)開票了的,那么請問如何申報增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務(wù)費發(fā)票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計提或者暫估嗎
老師,我們是網(wǎng)約車工會,老板想著為網(wǎng)約車司機(jī)繳納醫(yī)保和社保,但是費用由司機(jī)自己全部承擔(dān),賬應(yīng)該怎么做合適?
你好,其他業(yè)務(wù)收入長期高于主營業(yè)務(wù)收入會有什么風(fēng)險嗎
老師。開標(biāo)前,證照過期了。是不是屬于流標(biāo)?
公司處置固定資產(chǎn)機(jī)動車,需要開具百分之幾的發(fā)票。
如何給會計學(xué)堂提意見,為什么微信和平板不能同時登,每次登都很麻煩