你好,能把你附表4是如何填寫的提供一下圖片? 你單位當月有增值稅應納稅額需要繳納嗎?
一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應納稅額為0,但本期發生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現本期應納稅額是負數,結果不能申報負數的增值稅,請問我現在應該怎么去申報呢?
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,本期發生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數據嗎?
請問老師,一般納稅人稅盤維護費抵扣在增值稅申報表中主表填哪一欄呢,附表4已經填了,但主表中沒看到減免
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現?附表已經填數據了,但是主表沒有體現出來,需要自己自動填
老師好,稅盤維護費289元遞減增值稅在申報表的那一欄填列的,減免稅明細表已經填了
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
需要繳稅
你好,能把你附表4是如何填寫的提供一下圖片?
都發不了截圖
你好,我需要看你附表4的圖片,才知道你是不是填寫的有錯誤 我這邊是可以發截圖的,請看
附表四就填的第一欄,沒填其他的
附表四就填的第一欄,沒填其他的
你好,你還需要在實際抵扣稅額欄次填寫相應金額,這樣才可以在主表的應納稅額減征額欄次體現的?
我存到手機上也發不了,電腦上 也發不了,實際的也填了
你好,發不了圖片,你可以聯系一下技術老師,看是什么原因導致的 我需要看你附表4的圖片,才知道你是不是填寫的有錯誤
老師是這樣填的
你好,這樣填寫之后,主表的應納稅額減征額欄次應當有280的數據才是啊
沒有,自己填上一樣的吧
你好,沒有就只能是自己填寫上去了?