填寫你季度開票超過30萬不含稅銷售額普通發票
老師,比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師你好,1.請問下我公司是小規模納稅人自信開具專票,怎樣填報增值稅納稅申報表呢? 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢
請問增值稅納稅申報表中適用于小規模納稅人的稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額怎么填啊
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。中,稅務局網站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
2021.7月小規模納稅人開具了一張增值稅普通發票,不含稅79406.73,稅額794.07,價稅合計80200.8,請問報稅時,增值稅及附加稅申報表(小規模納稅人適用),發票的數據應該對應填第幾欄?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師這個不是自動生成的嗎
不是,部分地區是可以自動生成,部分地區不行,有地區是有選擇你報時候有選擇是不是導入填寫,填寫引導數據就會自動生成
老師請問上面這個技術成果備案表打不開 風險掃描也沒反應什么回事
這個需要問一下,看你們稅局那邊是啥情況,別的你可以打開嗎?