你好,在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師你好,1.請問下我公司是小規(guī)模納稅人自信開具專票,怎樣填報增值稅納稅申報表呢? 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢
請問增值稅納稅申報表中適用于小規(guī)模納稅人的稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額怎么填啊
增值稅小規(guī)模納稅申報表主表第2欄是也許專票開具不含稅金額,那么第1欄填什么呢?原則金額一樣嗎?
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報表?
財務(wù)報表審計都需要注意什么事項?
老師好,前任會計23年一月份給對方開的增值稅專用發(fā)票臺頭開錯了,對方今天給老板發(fā)過來要求做廢,這個應(yīng)該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復(fù)審了,那我填匯算的時候研發(fā)費用要不要填了,企業(yè)虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關(guān)門的狀態(tài)了,那我要怎么做,
老師,企業(yè)所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學(xué)財務(wù)是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉(zhuǎn)到我個人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
老師我們家是自行填開專用發(fā)票不是稅務(wù)局機關(guān)代開哦,怎樣填開專用發(fā)票數(shù)據(jù)呢
我知道,我上面回復(fù)你的就是說自開的怎么填。
我們家是小規(guī)模3%的,專用發(fā)票數(shù)據(jù)是填在下面畫紅線哪里嗎
是的,不含稅金額填在第2欄