你好? ?那你就 調(diào)整下。 你們是 多記錄了成本。 紅沖成本金額即可。? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司內(nèi)部賬務(wù),由于前期成本數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤,造成了賬上金額大于實(shí)際金額,應(yīng)該怎么處理? 不是一個(gè)月少記了成本
老師, 內(nèi)賬和外賬的現(xiàn)金日記賬的數(shù)額(就是庫(kù)存現(xiàn)金)相差很大怎么辦? 1、內(nèi)賬就是公司內(nèi)部真實(shí)賬目,一般的公司存現(xiàn)金的比例不會(huì)很大。 2、外賬是對(duì)外的套賬,存在一定的虛假成份。按庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定,只要三至五天的零用現(xiàn)金,因此也不可能很大。但由于相當(dāng)部門現(xiàn)金實(shí)際已經(jīng)支付了,但無(wú)法在外賬中反映,從而造成外賬的現(xiàn)金偏大。該怎么處理?
老師,我公司之前沒有上系統(tǒng),報(bào)表成本數(shù)據(jù)與實(shí)際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報(bào)表數(shù)據(jù)一致,只有成本數(shù)據(jù)有問(wèn)題,其他數(shù)據(jù)都沒問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)可以怎么調(diào)整這個(gè)成本金額
請(qǐng)問(wèn)老師 公司賬上有一筆借方-其他應(yīng)收款 個(gè)人 1058元 是之前付給房東的房租,由于前期的賬務(wù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致余額一直在賬上,實(shí)際已經(jīng)平了,我想處理掉這個(gè)余額,怎么弄比較好啊?
你好老師,我第一季度的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,導(dǎo)致了成本大于收入了,現(xiàn)在第四季度我應(yīng)該怎么調(diào)賬?做一個(gè)紅沖可以嗎?但是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的本期金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問(wèn)一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無(wú)法查詢每年的成本票金額,今天這100萬(wàn)的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn) 借方 應(yīng)付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來(lái)了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務(wù)費(fèi),該怎么做賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費(fèi)用那里就減少了嗎?
老師問(wèn)下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認(rèn)繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購(gòu)入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負(fù)數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號(hào)及銀行賬號(hào)錄一般戶賬號(hào)了,這樣發(fā)票能認(rèn)證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務(wù)可以開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票