同學,你好 報表上只動成本這一個數據,是不可能的
請問之前幾年的申報數據是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數據填寫?,財務報表6月底數據就按這幾天整理出來數據加上今年發生收入支出填寫。年初數就還是按照系統之前申報的,不知道之前數據,不知道怎么去修改。
您好,請問2020年的年末的財務報表進行了虧損轉盈利的調整。進行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調減,故導致未分配利潤相應增加。2.資產負債表中調增其他應收款(基于把合伙人稅后酬金調整到其他應收款)。以上操作只是調整報表沒有將2020年會計系統調整。2020年的會計系統已經結賬,會計系統2020年的期末數成為為2021年的期初數。所以現在的問題是:會計系統導出的2021年資產負債表幾項期初數與2020年調整后報表期末數不一致的情況??墒牵F在需要制作2021年半年度會計報表(此報表起初數要求沿用2020年盈利報表的期末數,使其具有順延性。)該怎么操作?
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調
老師,我公司之前沒有上系統,報表成本數據與實際的相差太大,現在公司想上系統,請問這個成本數據需要怎么調整,怎么操作可以把系統數據調整和實際數據一致,但是系統期初成本數據要和目前9月報表數據一致
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,請問怎么調整好,什么方式調
同學,你好 調整不了,你上系統的時候,直接錄入正確的期初數
那這樣和報表數據不就不一樣了
前期報表數據不能改
同學,你好 那沒辦法,你期初不讓動,只能動成本一個科目,修改不了
老師,那如果保持期初不變,其他變的話需要怎么操作?現在是系統下推,出入庫下推收入成本
同學,你好 你是要做調整分錄,比如 借:主營業務成本 貸:庫存商品
之前憑證調整嗎?不用從采購開始下推嗎?
同學,你好 直接調整憑證
老師,那這個直接怎么做憑證,不用確認收入,直接結轉成本嗎?能寫下具體的分錄嗎?
同學,你好 比如 借:主營業務成本 貸:庫存商品
直接做這個憑證嗎?對應的收入不用管嗎?
同學,你好 不用管收入
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利