可以的 可以出現負數
老師好,我剛接一家勞務公司的賬務,發現勞務成本A結轉到主營業務成本B里,我把原來的分錄紅沖,重新結轉了,但是這樣主營業務城本B變成負數80萬,總成本沒變,我應該怎么調賬呢?再從B勞務成本里結轉一些過去嗎?這樣利潤虧損不就大了嗎?
你好 我這邊是工資科目用錯了兩個季度用的是生產成本 不能減少收入 想改成主營業務成本 可是現在第四季度好改 但是第三季度已經申報過了 應該怎么改科目 第三季度需要改嗎 請問分錄怎么做
之前有暫估入庫并結轉了成本 之后做了反像沖銷分錄 但發現利潤表(主營業務成本) 與 明細賬(主營業務成本)之間數據不一致 差額剛好是暫估入庫結轉的成本, 老師 有 兩個主營業務成本一定一致嗎 是我做錯了嗎
老師,上一個會計做的,去年前兩個季度企業所得稅報表中,營業成本按照工程施工的額度加上其他費用填的,賬上沒結轉成本,第三季度時換了一個會計,把三個季度的成本一起結轉了,第三季度企業所得稅報表營業成本金額是這三個季度的成本總額,現在需要變更前兩個季度的報表嗎?應該怎么處理?
你好老師,我第一季度的時候結轉成本結轉錯了,導致了成本大于收入了,現在第四季度我應該怎么調賬?做一個紅沖可以嗎?但是利潤表的主營業務成本的本期金額出現負數可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎