您好,您開了一張負數發票,又開了一張正數發票,它倆就抵銷了,你不用繳稅,對方可以正常抵扣
上月開了一張增值稅專用發票,這個月沖紅了并開具了負數發票,并重新開了一張新的。但已經繳納了上月發票的增值稅及附征稅。下個月還用繳稅么?對方可以抵扣么?麻煩詳細說一下。謝謝
對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。
對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發票,客戶現在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,上個月繳納增值稅后,紅沖了一張上上個月的專票,然后上個月重新開了一個金額一樣的專票,這個月的納稅申報表該怎么填寫?