你好? 你好? 錯的分錄發(fā)來看一 下??
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。
對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?
師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?月末怎么結轉?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產(chǎn)負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)300 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 300
你好 借? ?借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)300 負數(shù)? ? 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 300負數(shù)? ? 借 成本費用,貸應付賬款等?