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對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。

2023-03-24 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-24 15:45

借:原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
現在做相反的會計分錄。
并同時再做 :原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶1464 追問 2023-03-24 15:50

但是我們上個月并沒有把這筆費用錄賬。是這個月才錄。我們上個月是直接借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)300 貸:應交稅費-待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-03-24 15:57

那這個月可只做該分錄 借: 原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應付賬款

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快賬用戶1464 追問 2023-03-24 16:21

那這個上個月已經抵扣的增值稅,這個月對方紅沖了怎么辦?不就等于上個月我方少交了增值稅嗎?這個月我方不用作分錄處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 18:44

又重新開了發票。勾選抵扣,再做分錄 借:進項 貸:進項轉出

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你好? 你好? 錯的分錄發來看一 下??
2023-03-24
借:原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
現在做相反的會計分錄。
并同時再做 :原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-03-24
你好 ; 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走; 重新開票的金額與你原來藍字發票是一致的嘛
2022-05-13
如果是貨款的,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-04-07
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出,你開了紅字信息表做這個。
2022-05-13
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