你好!這個專票計入到稅務局代開的那一行。普通發票的,在小微企業未達起征點里面。
老師,我們是小規模納稅人,本季度開具普票不含稅收入是22970.3 開具的專票不含稅收入是64356.44 沒有超起征點,怎么報增值稅了?
老師,現在小規模納稅人可以開具增值稅專票了,一個季度銷售額不超過45萬可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬?
小規模納稅人季度不超過45萬不交增值稅是包含專票和普票一起的收入嗎
小規模納稅人季度申報增值稅(超30萬),假如開具3個點的專票(不含稅)20萬,沖減去年應開具的未開具的發票(當時做了無票收入);開具1個點的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報的時候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
某公司是小規模納稅人,按季申報,2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元,征收率3%,開具增值稅普通發票,提供服務不含稅收入5萬,開具普通發票。銷售動產取得不含稅銷售收入20 萬元,征收率5%,開具增值稅普通發票。怎么申報增值稅?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用