同學(xué)您好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過(guò)45萬(wàn)?
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)不交增值稅是包含專票和普票一起的收入嗎
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過(guò)45萬(wàn),增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請(qǐng)問(wèn)那要是超過(guò)45萬(wàn),怎么繳納增值稅的呀?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō) 24年7月9號(hào)有車(chē)輛的發(fā)票4800元沒(méi)有交車(chē)輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒(méi)預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開(kāi)公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒(méi)有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒(méi)有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)運(yùn)營(yíng),也沒(méi)注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開(kāi)有稅率的發(fā)票嗎?
如果沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就不用交附加稅了吧
我有點(diǎn)不太懂,如果沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就不用交附加稅,那為什么會(huì)規(guī)定說(shuō)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征教育附加和地方教育附加
現(xiàn)在是提高到45完了,以前是30萬(wàn)的