你好,拆遷款計入營業外收入 ,繳所得稅
老師您好,我們租的龍建的房,前期裝修投入100多萬,現在拆遷了,龍建給我們一部分拆遷款,請問我們需要交稅么,帳怎么做,增值稅稅率多少
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
老師您好,我們公司是建筑公司,程包了一個拆遷工程,有很多廢料 廢鐵 磚渣等可以賣錢。現在公司想把這些廢料給一個員工去處理,賣的錢也歸員工。廢品大概可以賣1000萬元,公司需要跟個人簽什么合同或協議么,個人需要交什么稅么,個人賬戶收那么多錢會不會有風險
開了80萬的建筑服務*苗木遷移費發票,不知道怎么入賬,借記:銀行存款 80萬,貸記:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)66055.04貸記:什么科目-733944.96。這筆苗木遷移費我們是要付給第三方的,這個活包出去了,最后要付給人家的,我們落不下,但是開票的時候這個必須開成有稅率的,所以我們要交稅,但是目前針對這種補償性質的款項我不會入賬,所以分錄怎么做,請老師教一下我
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務派遣服務的,現在老板問我,如果有100萬的收入,我們該怎么報成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個人的,個稅要交多少,還有一些期他費用,請各位老師指點一下,這個成本我該怎么算給老板呢,謝謝
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
對方要求開票
你好,開具收據的,不可以開發票
對方要票
這邊不用交增值稅對吧
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據,咨詢稅務局12366,開具收據的,不可以開發票
所得稅應該清理后如果盈利需要繳稅對嗎
?你好,對的,你的理解是正確的
這種拆遷補償不能給龍建開票對嗎,不用交增值稅的是嗎
對的,你的理解是正確的