不需要,掛著就可以這個,
老師,你好,我的賬上有利潤分配-未分配利潤貸方余額407193.02,發生了一筆18年由于發票不合規被稅局列支出來了60多萬,產生了這樣一個余額,這個余額該怎么弄?把它分配了嗎?
老師好,老板有個核定征收的個獨,她上個月取了一筆錢打到自己賬戶上,然后今天已經交完生產經營所得稅了。我看科目余額未分配利潤不夠分,我就從本年利潤轉到未分配利潤,然后用未分配利潤分給她了。可以這樣操作嗎?
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會計發的科目余額表上的未分配利潤借方余額:11441.96,我們老板又新買了一個軟件,錄完之后沒有未分配利潤,只有本年利潤的這個科目,我新建賬套是話把未分配利潤的這個借方余額應該填在那個科目里面合適?
老師,23年年底沒有計提印花稅,光做了繳納分錄,導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發現資產負債表 未分配利潤的發生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
請教老師,我對報表的時候發現,未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等,對賬發現是因為上一年度預估的收入,后來收到發票就計入利潤分配~未分配利潤借方了,差額就是這個,但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配~未分配利潤的貸方了,為什么資產負債表里沒有體現呢?謝謝老師
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
看到有余額,心里不舒服,如果要處理,一般可以怎么用?分配了嗎?怎么分配?
提取盈余公積稅后凈利潤10萬,利潤分配未分配利潤借方是6萬,則計提盈余公積的基數數4萬,借利潤分配提取法定盈余公積,貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積2,向股東分配利潤,借利潤分配-應付現金股利,貸應付股利-股東a 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應付現金股利 ?分配可以按這個投資比例,但是需要分配話,個人股東需要交20%個稅,
好吧,謝謝老師!如果我放在里面,是不是如果今年有本年利潤虧損了,到時候年底結轉,就沖抵了那未分配里面的利潤?
是的,實務中是掛那個下面就可以,不處理,