你好在產沒有退回去,你們正常使用的話,借銀行存款貸營業外收入。
如果說預付賬款預付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產已經用著了,就是沒有發票,我怎么做賬?本來我是應該收到發票就借固定資產。貸預付賬款。現在怎么做?內賬來的
之前購買的固定資產,后來周質量問題打官司,對方賠了款,我付款的時候做的借:固定資產 貸:預付賬款和借:預付賬款 貸:銀存那么現在的賠款我應該怎么做賬
老師,購入固定資產時,做了借:固定資產1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產清:1000,借固定資產1000,后面借:?(這里我要記什么營業外支出嗎)貸:固定資產清理,發現我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
購買一臺機械,付了50%款,安裝完成,付尾款。支付部分金額時,借:預付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時,借:固定資產14000.貸:預付賬款14000.借:預付賬款7000.貸:銀行存款7000.我的分錄做的對嗎
老師,如果預付了12000的冰柜款。 借:預付賬款-12000 貸:銀行存款-12000 但冰柜到貨后我只知道到了數量20臺,但我不知道這些冰柜的實際價值。那我接下來入固定資產的時候也是這么做嗎? 借:固定資產-20臺 貸:預付賬款-12000
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
那還得繳稅?
需要交企業所得稅的。
固定資產折舊也是可以抵扣企業所得稅。