你好,學員,是的,分錄是對的
合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續支付,一共到現在付了300多萬了,但是對方公司發票一直也沒給,我做賬是預付賬300銀行存款300,現在我想暫估入帳固定資產,我知道的是機器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務怎么處理,分錄怎么寫
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款,所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249,系統分錄如下: 借:預付賬款-249 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發現其實正確的分錄應該為: 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現在的問題是我不知道該怎么調整這個分錄了,因為預付賬款是往來科目不應該用負數來表示,那我這個現在應該怎么調整呢?謝謝
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產,貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房,然后各部門到庫房領用物品這些物品中的固定資產總賬是怎么界定什么時候入賬呢貨到付款的時候,沒來發票,先做 借應付賬款 貸銀行存款 等發票來了的時候總賬再入 借固定資產 進賬稅額 貸應付賬款 這樣對嗎?不知道什么時候總賬入固定資產,而且保證不會漏記呢
老師,如果預付了12000的冰柜款。 借:預付賬款-12000 貸:銀行存款-12000 但冰柜到貨后我只知道到了數量20臺,但我不知道這些冰柜的實際價值。那我接下來入固定資產的時候也是這么做嗎? 借:固定資產-20臺 貸:預付賬款-12000