你好 ;? ?這個(gè)資產(chǎn)收到了嗎? 收到 20臺(tái)價(jià)值是多少? ?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會(huì)計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
合同金額700多萬(wàn),然后我每個(gè)月有錢就會(huì)陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬(wàn)了,但是對(duì)方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預(yù)付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機(jī)器實(shí)際到賬20臺(tái),差不多200多萬(wàn),暫估入帳賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。新開企業(yè),購(gòu)買固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購(gòu)入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對(duì)方也一直未開票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,公司現(xiàn)在購(gòu)買產(chǎn)品需要公帳打款50萬(wàn),老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬(wàn)到公帳,另外20萬(wàn)是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請(qǐng)問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬(wàn),但實(shí)際沒這么多,所以貸款20萬(wàn),如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫(kù)存?50萬(wàn)轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬(wàn),我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬(wàn),可以這樣嗎,那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師好,我收到一家公司往來款詢證函,是我們公司當(dāng)時(shí)跟這家公司采購(gòu)的一個(gè)大型設(shè)備,合同金額300萬(wàn),約定分幾次支付完。我當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有拿到全部300萬(wàn)發(fā)票,就對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)算了不含稅價(jià)格做了暫估入庫(kù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付,然后每次支付完拿到發(fā)票以后,先沖掉不含稅的長(zhǎng)期應(yīng)付,再做借固資,進(jìn)項(xiàng),貸長(zhǎng)期應(yīng)付,現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價(jià),我的是不含稅價(jià),但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
收到了20臺(tái) 一共購(gòu)買50臺(tái) 20臺(tái)價(jià)值200多萬(wàn) 另外老師我這個(gè)部分固定資產(chǎn)到了 發(fā)票沒到 是可以做暫估入賬的吧
你好 ; 那你就? ?原來的金額 支付的 掛預(yù)付賬款掛著。 收到多少就做 多少固定資產(chǎn)去處理? ? 剩下的金額在預(yù)付賬款借方放著。 是的?
具體分錄怎么寫老師,那這20 臺(tái)我后面折舊也好處理的吧,畢竟實(shí)際的
?你好 ;? ? ?比如就借預(yù)付賬款貸銀行存款 ;支付了 多少次 做 這個(gè)分錄體現(xiàn)金額即可 ; 收到設(shè)備:借固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款 。 次月開始折舊? ??
你這個(gè)就不對(duì)啊 你這個(gè)是針對(duì)預(yù)付和發(fā)票到?jīng)]到,這么處理 ,我問的是暫估入賬,前提就是發(fā)票都沒到
?你好 ;? ? ? 你現(xiàn)在不是收到的設(shè)備如果一直不給你發(fā)票 。直接做;借固定資產(chǎn)-暫估入賬? ? 貸 預(yù)付賬款。? 這樣掛? ;? ? ??
然后等到了就固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估 我確定的話也只確定200多萬(wàn)的,雖然我預(yù)付了300多萬(wàn)是吧
?你好 ;? 是的。 做? ? 沖暫估按實(shí)際發(fā)票做 ;? 是的?