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老師,一般納稅人企業,12月借應交稅費―應交增值稅(轉出未交增值稅)5200 ,貸方應交增值稅―未交增值稅5200,上期留底10500,這期不用交,這里應該怎么做分錄處理,

2021-01-12 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 14:25

?你好? ? 你之前的進項稅和銷項稅分別是多少 。 你留抵進項稅在什么科目? ?

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:28

留底在借方10500

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:29

應該再借應交稅費―未見增值稅5000

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:30

貸應交稅費―留底增值稅5000

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:32

?你好? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:35

現在是未交增值稅本月貸方5200,但上月有留底借方10500,本月不需要交

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:36

本月結余留底5500

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:36

分錄怎么體現

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:38

借應交稅費―未交增值稅5000 貸應交稅費―留底稅額5000或者已交稅額5000

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快賬用戶5015 追問 2021-01-12 14:39

這樣才能把期初或者上期留底抵消掉5000

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:43

?你好 你就分別來把進項稅和銷項稅 以及留抵進項稅都結轉處理了? ? ? ?不繳納? 就還有多留抵的轉到轉出未交增值稅借方了。??

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?你好? ? 你之前的進項稅和銷項稅分別是多少 。 你留抵進項稅在什么科目? ?
2021-01-12
您好 您們增值稅下三級科目不留余額 都結轉到應交稅費-未交增值稅就好了
2021-01-12
你好! 是的,思路是對的
2021-06-27
你好,不抵扣是對的。抵扣就不需要納稅。
2021-07-03
同學你好 對的 就是這樣做分錄
2021-03-17
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