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老師:我們是律師事務所,12月份有票的收入和費用都做完憑證了,我算著應該是盈利3萬左右,合伙人決定不分紅,然后我的做賬報稅順序應該怎樣做呀?

2021-01-12 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 08:56

同學你好,年底期末把利潤結轉到未分配利潤科目就好,年底根據時間去做企業所得稅匯算清繳

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快賬用戶1121 追問 2021-01-12 09:35

老師:我們交生產經營所得稅,我是先結轉收入費用憑證,還是先報生產經營所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:45

同學你好,是先做收入、費用憑證,要不然你的所得稅的數據是怎么出來的呀

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快賬用戶1121 追問 2021-01-12 10:00

老師:做完結轉收入費用的憑證,再報生產經營所得稅,如果需要交稅,就做計提的憑證,如果不需要交稅,就直接結賬就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 10:08

同學你好,根據數據你是可以算得出來,需要計提所得稅的數據是多少,把算出來的計提做分錄憑證就好;

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快賬用戶1121 追問 2021-01-12 10:10

老師:要怎么算出來呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 10:52

同學你好,一般企業所得稅是依據利潤的25%去核算,

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快賬用戶1121 追問 2021-01-12 10:53

老師:我們不交企業所得稅,我們是合伙企業,交生產經營所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-01-12 10:56

同學你好,叫法可能不一樣,

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同學你好,年底期末把利潤結轉到未分配利潤科目就好,年底根據時間去做企業所得稅匯算清繳
2021-01-12
你好,同學。 先是做賬,出報表,申報增值稅,附加稅,所得稅。 然后再分紅
2021-01-10
先做分紅的分錄,然后才結轉成本呢
2021-01-11
您好,是可以不分紅先,等業務處理完了,成本找全了,再分紅納稅就好了,之前就零申報
2021-10-18
同學您好,你這個只是科目記錯,不影響稅款的,只需要改下財務報表資產負債表的貨幣資金和應收賬款的金額即可
2025-04-05
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