您好,是可以不分紅先,等業(yè)務處理完了,成本找全了,再分紅納稅就好了,之前就零申報
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.,要全程
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續(xù)費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業(yè)外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業(yè)外支出調整異常,我該怎么辦
匯算清繳-基礎信息表-從業(yè)平均人數(shù)核算是2.375,人數(shù)是填2還是3?
研發(fā)費用,要出什么報告什么意思呢
謝謝老師 那像我這樣的賬 現(xiàn)在要怎么做呀 已經開票了330萬 這些這個月做收入 但現(xiàn)在我的費用只有13萬 可能要后期才慢慢有費用 那這個月收入就三百多萬了 就按這樣來做嗎 還是得預提點費用 讓利潤不要這么多 因為電子稅務局不是還要 申報一個季度的資產負債表 嗎 有這么多利潤 影響大嗎
還有一個問題 就是如果不預提費用 估計到年底了 我這個賬上的利潤都很高 會不會年底了 不管你分不分紅 都要繳納這個經營所得 個稅嗎,應該不是這樣吧
提供兩個方案給您,一是可不確認利潤呀,事情沒有過多工之前你可以不確認的相關收入的,二是,如果想確認收入,可暫估成本,這樣利潤就不會很高了。
謝謝老師的指點,感恩! 您說的方案一, 不確認利潤 賬上要怎么做呢 開票了,也交增值稅了 銀行存款也收到錢了 分錄是: 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 不做收入該放到哪個科目呢 分錄又該怎么做呢 如果用方案二 300多萬的收入 如果預提跟收入 差不多的成本費用 那也要200萬多或300 萬多,那問題又來了 提這么多,今年內 肯定沒有那么多費用 發(fā)票來沖賬 是不是,今年內預提的 到年底沒有票的 必須要沖紅了
一可做預收賬款 二不需要沖紅,而是少確認收入,需多少分紅,確定部分收入,估多少費用,個人代開票一個多點我行了!
老師,我還是有點懵
老師,您說的 一可做預收賬款 分錄是: 借:主營業(yè)務收入 貸:預收賬款 二不需要沖紅是 少確認收入 也是把它掛到預收賬款嗎
不用擔心您是合伙企業(yè)不會讓您交企業(yè)所得稅,不分紅也不需要交個人所得稅。所以您不需要太擔心賬務處理的問題。可以以后慢慢處理。
老師,我前面的賬 已經做貸:主營業(yè)務收入 貸銷項稅額了 那現(xiàn)在要把收入掛往來 不做那么多利潤 分錄是: 借:主營業(yè)務收入 貸:預收賬款 然后后面有發(fā)票費用 我再做返分錄 把收入做回來 這樣做成立那 嗎
當然可以呀,就是第1種方案吧。
謝謝,感恩老師耐心講解!
應該的,請五星好評,歡迎打賞鼓勵!