你好: 1、 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 2、 借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3、 借:實收資本 貸:銀行存款
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們日常所出的錢就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權投資,現在有一個問題,我們公司購買了一臺設備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產,貸:現金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
老板把用了幾個月的機器賣了,并把賣機器的錢收到公司帳上,然后又轉到個人帳戶,因公司有幾個股東,當時機器是他投資的,現在當收回投資款,會計分錄全部怎么做?
賣了一臺機器5萬,這臺設備原值7萬,己計提折舊2萬,錢先收到公司帳上,后轉入老板私人帳戶,因公司有幾個股東,這臺機器是老板投資的,然后現在他當做投資款收回,我會計分錄要怎么樣做?
賣了一臺機器5萬,這臺設備原值7萬,己計提折舊2萬,錢先收到公司帳上,后轉入老板私人帳戶,因公司有幾個股東,這臺機器是老板投資的,然后現在他當做投資款收回,我會計分錄要怎么樣做?資產負債表與利潤表要怎么做?
賣了用了1年的一臺設備,這臺設備原值,己計提折舊,錢先收到公司帳上,后轉入老板私人帳戶,因公司有幾個股東,這臺機器是老板當初投資的,然后現在他當做投資款收回,會計分錄全部怎么做?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回