你好 主表商品的在第一列10欄 其他的在第二列其他免稅銷售額 減免表最后一行填寫免稅的
老師,我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半,它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒(méi)有開票)能幫我看看這是什么問(wèn)題么
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我們是營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè),本季度開普票18萬(wàn),其中提供生活服務(wù)開發(fā)票9萬(wàn)(享受疫情免稅),提供銷售商品和勞務(wù)9萬(wàn)。本季度申報(bào)增值稅,需要填幾個(gè)表,填在報(bào)表的什么地方
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬(wàn)的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國(guó)家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營(yíng)業(yè)外收入,能不能給我提供一個(gè)會(huì)計(jì)條款證明我不需要確認(rèn)這部分營(yíng)業(yè)外收入,謝謝老師
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬(wàn)元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬(wàn)元。(3)將公司門面房出?收款330萬(wàn)元,該門面房購(gòu)置原價(jià)180萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬(wàn)元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡(jiǎn)述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
老師,我今天上班遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過(guò)度
那我想請(qǐng)問(wèn)一下,買的那個(gè)機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒(méi)給退,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是個(gè)人微信付給他對(duì)方公司的,然后定金的定子寫的是這個(gè)定,這個(gè)定金對(duì)方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場(chǎng),不收錢,只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢,這個(gè)怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,一次性稅前扣除。這個(gè)是在平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候扣除還是匯算清繳的時(shí)候扣除?
燃料及動(dòng)力屬于成本項(xiàng)目核算嗎
老師,用于集體福利,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務(wù)采購(gòu),金額27萬(wàn),響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?