你做賬的時候直接按實際做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,開紅字 開藍字不需要再做賬了,給專管員說下,
老師 我方收到對方開票,財務當時沒審核出商品單價有誤,就入了賬,已認證抵扣,那么本月才發現上月的票有問題,現在需要沖紅,對于開錯的票現在怎么進行賬務調整呢?
你好老師,上個月底開出一張專用發票,由于單價跟數量錯誤,對方沒有勾選認證,并且已退回,我已沖紅開了紅字負數發票,現在屬于跨月又跨年,我要怎么調整賬務處理?
老師,本月已認證專票,發現錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務直接沒有已經認證的這張發票,賬務上怎么處理,是直接轉出嗎,可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額,而且稅務局上還顯示了進項轉出額,這個怎么解決,如果在賬上轉出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
老師您好!請問我上個月有張進項票,我當時是在電子稅務局里進項勾選確認了的,我們會計對于這張發票上個月并沒有做任何賬務處理,因為發票開錯了,這個月呢對方沖紅并重新開了一張過來,請問我需要再次勾選嗎?我應該如何處理? 現,進項票給我們開錯了,這個月重新開 過來,我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
我們銷售方開出了發票,上個月肯定要做銷售收入了,但是銷項肯定是增加了,也直接影響到了凈利潤吧?這個月開紅字負數,再重開一張正確的嗎?為啥不需要做賬呀
那是之前就是你正確做,不是按錯誤發票做賬
所以后面開紅字發票,再開藍字不需要做賬,那是12月就按正確做過了,這樣,
這個月開正確發票,然后給對方嗎?
是的,是的,正確發票給對方2聯,普通發票是一聯,
因為我現在還沒有做賬,上個月這張發票我必須要入賬的是嗎?
這個月沖紅,重開就不需要調整賬務處理了是嗎?跟上個月也沒有關系是嗎?
直接按正確做12月賬上就可以,開錯誤發票,紅字發票,正確發票都貼后面就可以,
這個月沖紅的,還有重開的都貼在12月的發票里面嗎?
是的,是的,這個前提你收入做賬這個不是按錯誤發票,是按正確做的,
我有點繞不過來,第一次遇到這種情況,你的意思是,上個月開的發票錯了但是也繼續做收入入賬,這個月沖紅開負數發票,再重開一張正確的發票全部附在12月的錯誤這張發票后面,這個月就不用做賬務處理,視為沒有開過發票一樣,是這個意思吧!
是的,是的,是這個意思,你做賬的時候按正確做哈,不是錯誤發票做,
你是指上個月做賬按正確的這張發票做嗎
是的,是的,是的,是的,
如果專管員不允許這么操作,又該怎么處理?
一般都可以,那就做紅字,借應收 負數,貸主營業務收入 負數,應交增值稅,負數,按正確發票做借應收貸主營業務收入 應交增值稅