您好,正確,您稅控盤(pán)轉(zhuǎn)減免有沒(méi)有做
我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這樣對(duì)不對(duì)?結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加金額不一致,幫我看看是哪個(gè)出問(wèn)題了呢
老師好。 1分錄是上個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng)稅額 2分錄是稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅, 這樣,我這個(gè)月申報(bào)的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對(duì)不對(duì)?
老師幫我看看結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對(duì)不對(duì)?稅控盤(pán)減免是不是也需要貸方結(jié)轉(zhuǎn)!這樣才能得出最終轉(zhuǎn)出的增值稅?
老師好,請(qǐng)幫忙看看這幾筆增值稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款, 這樣對(duì)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢,次月嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,是什么呢
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒(méi)有以前年度損益的科目,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬(wàn) 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問(wèn)軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒(méi)有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒(méi)有價(jià)稅分離,沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度沒(méi)有繳稅,就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
做過(guò)這筆分錄了
那就沒(méi)錯(cuò)了,您再增加下面這筆,就ok了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 麻煩您五星好評(píng)喲
之前記入的管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅額 貸:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 現(xiàn)在我想知道結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄對(duì)不對(duì)
我給您發(fā)的圖片,把減免稅款貸方轉(zhuǎn)出!
您好,您做的是正確的