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當月已抵扣,未收到發票的進項稅,月未結轉未交增值稅與申報表的差額部分如何做分錄

2021-01-06 04:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 05:43

你好,未收到發票是不能抵扣的呢。

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你好,未收到發票是不能抵扣的呢。
2021-01-06
是本月的進票未勾選的話,計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好,兩種方法都可以。實際操作中,月末一般是根據銷項和進項的差額,做轉出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
這個是沒有影響的,但是你要說未交增值稅留抵稅額要和稅務申報的數據一致,那確實并不一定一致,但是不能說是不準確,因為當次月交納了應交稅費時 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅費 貸:銀行存款 次月將已交稅金轉銷未交增值稅(進項不可抵扣差額征稅的部分還留在未交增值稅余額中) 借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——已交稅費
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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