學員朋友您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
收到增值稅發票,且已抵扣,對方現在紅沖了,我該怎么出進項稅額轉出處理分錄。
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發票,我做了進項稅額轉出,請問期末結轉是做會計分錄:借應交稅費-轉出未交增值稅、進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅嗎
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
增值稅專用發票已經做了進項稅額轉出,對方開了紅字通知單后紅沖了,進項稅額還是要轉出的,請問這個會計分錄怎么做?
我方已抵扣進項稅額,已轉到未交增值稅,對方這個月開的紅字發票,我怎么做進項稅額轉出會計分錄
老師那也沒有顯示出進項稅額轉出字樣啊 ,申報增值稅時需要填寫進項稅額轉出那個欄次才可以
學員朋友您好,這個記賬屬于會計的要求,申報按申報表填就轉出就可以