購貨方應該做進項稅額轉出 借:原材料/庫存商品 負數或紅字 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 負數或紅字 貸:應付賬款 負數或紅字
老師你好,我8月份收到一張專票,發票已經入賬抵扣進項稅,現在對方發行開錯了要求作廢,那我賬務要怎么處理!沖紅,進項稅額轉出嗎?
收到增值稅發票,且已抵扣,對方現在紅沖了,我該怎么出進項稅額轉出處理分錄。
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現在對方紅沖了發票,我們抵扣的進項稅額現在會計處理是做進項稅額轉出這個科目嗎
老師,請問增值稅進項怎么做轉出處理,對方公司的發票現在不讓抵扣,已經抵扣過了,現在要做進項轉出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?