你好 借 成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?? 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出款交增值稅?
老師我想請教下如何轉(zhuǎn)出末交增值稅分錄例如:借:現(xiàn)金1130 借:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130 抵扣專票:借:原材料~××3539.82 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅460.18 貸:銀行存款4000 余下留抵扣330.18如何做分錄,謝謝
老師我們單位,疫情期間免稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對方單位開咯專票,我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅需要認(rèn)證抵扣,再轉(zhuǎn)出,具體分錄如何寫,比如原材料購進(jìn)含稅價1000元,開局13%專票1226.41元,縣如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行謝謝!
老師?企業(yè)為服務(wù)業(yè)疫情期間享受增值稅減免,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣都要轉(zhuǎn)出,這個分錄如何做?年底轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?謝謝
酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅,但是每個月的進(jìn)項(xiàng)稅在賬務(wù)中都計提了,今年稅務(wù)局說免征增值稅不能享受進(jìn)項(xiàng)稅,要求把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以及加計抵減也轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做?
老師,建筑行業(yè),期末會涉及銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡易計稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運(yùn)動會,每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個財務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當(dāng)月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費(fèi) 科目可以嗎?
老師這個是不用交增值稅
未抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎樣體現(xiàn)
你好 不普票用記成本費(fèi)用里 以后想認(rèn)證抵 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??