你好? 是的。 運費 是購進發生的 計入庫存商品成本去的?
老師,您好,我現在負責內賬會計需要材采購這邊提供進貨出貨的明細單,那這個內容是不是除了金額還要有商品規格。商品 運輸費應該歸屬到哪一科目?
我公司是一家小規模公司,經營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬,我是拿發票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經理,五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
屬于外貿公司,出口業務性質(免退稅),請問下張老師這種類型業務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內聯系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,請問下,我們是個體工商戶做的內賬,不涉及對外,我們之前的數據都沒有了,4.2日的時候老板給了一個庫存現金,應收應付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費,我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費,然后運費也要付給運輸公司,但是這個運費和裝卸費,我們是計入到庫存商品里面的,現在怎么搞這個呢?分錄咋寫?貸方是運費裝卸費,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個數?
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
歸屬庫存商品二級科目寫運輸費對嗎?
你好? 你可以直接做庫存商品-某商品? 不單獨做庫存商品-運費科目了??
或者運輸費可不可以歸到管理費用,運輸費里面?
你好 如果你們無法確定這個運輸費怎么來分配的。 你可以計入管理費用-運輸費核算 可以的。??
老師,社保和交給稅務局的稅金都是計入應交稅金里嗎?還是說可以歸到管理費用里面
?你好? ? 社保是社保,是走應付職工薪酬過渡的 。 稅金 是走應交稅費科目核算的?
臨時工人的工資,傭金也是歸到應付工資里對嗎?員工的福利費?
你好? ?這個是計入勞務費哈。 不是工資。 自己員工才是工資哦??
那這個會計分錄是?
你好? ? 借管理費用或者成本-勞務費貸銀行存款? 應交稅費-應交個人所得稅?
臨時工人的也要計入應交稅金稅費嗎?
你好臨時工也會產生個稅的 。 你們還得代扣代繳個稅的。 所以我給你做了個稅的處理??
業務員的獎金,擁金,抽成都歸到應付職工薪酬里對嗎?
臨時工人的做內賬也要扣稅
你好自己員工 是的。都是計入應付職工薪酬-工資核算 。你實際臨時工產生了個稅就做賬? 沒有產生就不做?