你這里充值還沒有消費,不結轉 消費了才結轉成本的 開票,預付款發票開具
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
老師,12月我收到期中一家供應商的進項發票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發票時,沒有檢查發票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應付賬款:19.21元, 月底,又接著結轉,增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現在問題來了,我現在進認證平臺里面去認證發票,發現供應商把我們公司的稅號開錯了,導致這張發票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現在,我是要直接反結賬,去調分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師我公司是一家小規模公司,經營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了電子普通發票(不征稅發票),可以確認收入為10萬元,那成本該如何確認呢??關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?會計分錄怎么做??
我公司是一家小規模公司,經營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現在是公司收到一筆11000的采購電腦的發票,如何做分錄呢
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
持卡人已經消費了,商家開完票后會計分錄要怎么做呢,請幫忙列出來(你還能回答4次),拜托明細一點告訴我吧
1,充值 借,銀行存款 貸,預收賬款 開預付款發票 2,消費 借,預收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費 借,主營業務成本 貸,庫存商品
老師,我前面的賬沒法改了,專票也紅沖不了,那后面做賬的話相當于我們購買再銷售嗎?借,庫存商品,借進項? 貸應付(?)借成本,貸庫存商品,對嗎?
對的,后面的處理對的
老師,那我后續有出售購物卡的情況,我開不征稅發票,賣給客戶的話就相當于預收預付相等,我平臺所有的收入實際上只有持卡人消費后的傭金返點,那我做賬這樣有問題嗎?
可以這樣子操作嗎,后面最后的是復核分錄
那如果說你是這種情況的話,你后面的賬務處理可以的,沒問題。
我只開了買購物卡的不征稅發票的話就是借預收賬款,貸預付賬款對嘛?
賣購物卡
如果說你只是開了不征稅發票,你就放到預售賬款,那如果說你是買的話,那你的處理對的。