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我們是一家小規模建設工程公司,其他個人掛靠我們公司,結賬時業主方要求開具增值稅專用發票金額是119600元,做賬時分錄是借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費一應交增值稅,現在收到掛靠方給我們開具建筑服務發票是增值稅普通發票金額119600,目前實際支付給掛靠方的金額是116012元,后期還要補付3588的余款,分錄該怎么寫?

2021-01-04 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-04 09:43

同學你好 借主營業務成本119600 貸銀行存款116012 貸應付賬款3588

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快賬用戶4710 追問 2021-01-04 09:45

付款和收到發票不是同一個時間,先付款116012,間隔了半個月后才收到掛靠方的發票119600

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齊紅老師 解答 2021-01-04 09:53

那就 借預付賬款116012 貸銀行存款116012 借主營業務成本119600 貸預付賬款119600

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快賬用戶4710 追問 2021-01-04 09:55

但是現在還欠3588未付給掛靠方呢

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:07

是,所以預付的貸方余額是3588

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快賬用戶4710 追問 2021-01-04 10:16

開發票:借:應收帳款119600 貸:主營業務收入118415.84 應交稅費1184.16 收到款:借:銀行存款119600 貸:應收帳款119600 付款時:借:預付賬款116012 財務費用15 貸:銀行存款116027 收到票:借:主營業務成本119600 貸:預付賬款116012 應付賬款3588 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:21

對的 是這樣做賬的

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快賬用戶4710 追問 2021-01-04 10:22

好的,謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:29

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 借主營業務成本119600 貸銀行存款116012 貸應付賬款3588
2021-01-04
對,他給你開人材機的發票,交稅1%增值稅 附加稅和個稅
2020-09-11
首先這個掛靠的賬務處理,他是這樣的,你開發票出去,你是要做收入,然后那個掛靠你的那個人,他給你開發票,你作為成本,然后你再把那個錢結給他,那么中間的差額就是你的管理費和你的利潤。那么,至于你說這個掛靠欠了多少錢,能夠體現,這個你只能是單獨弄一個表格去進行記錄,這個賬上是不能體現的。
2022-03-25
需要提供發票給他們列支成本費用。因為不然他們的利潤過大,會多交企業所得稅
2021-09-05
同學你好 借:工程施工-人工費, 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款***班組
2020-11-25
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