同學你好 開通負數申報就行了
問題一我們是商管公司,出租房屋及物業管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費,然后我們再一起結算給電力公司和水務公司,有確認電費收入,但是沒有開發票,可是增值稅申報表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務那里可以填?這種收的電費不應該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負數嗎?因為前期確認未開票收入,可是發票都是9月開的,可是9月確認的未開票收入又少,導致未開票收入那里是負數?填負數局說稅務局會查?
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
老師好,小規模未開票收入貨物是15000,勞務是-8000,增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負數填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務的未開票變成零,老師這樣申報可以嗎?
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數據,這個月客戶讓把發票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警
請問老師,這個月公司沒開發票,沒結算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時候開票金額實際大于這個月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報表是在未開票收入那里填負數嗎?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師怎么開通負數申報啊?
去稅局開通負數申報