你好;? 是的;寫(xiě)負(fù)數(shù)金額 ; 你這個(gè)是真實(shí)? ?如果對(duì)比失敗 解釋即可;? ??
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
之前增值稅申報(bào)未開(kāi)票收入1-10月累計(jì)308萬(wàn) 11月客戶(hù) 把所有之前未開(kāi)票的都開(kāi)了 大概200多萬(wàn) 申報(bào)增值稅的時(shí)候 附表1上可以填列負(fù)數(shù)嗎
上個(gè)月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開(kāi)了發(fā)票,我又在對(duì)應(yīng)的未開(kāi)發(fā)票欄填了對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),這樣填申報(bào)表對(duì)不多
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個(gè)月要是把未開(kāi)具發(fā)票的金額開(kāi)出來(lái)了,下個(gè)月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
老師,我上個(gè)月有未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫(xiě)了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶(hù)讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來(lái)下面這張圖,換個(gè)原來(lái)報(bào)過(guò)的電腦就沒(méi)關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
老師,第三季度研發(fā)費(fèi)用我沒(méi)有享受加計(jì)扣除的政策,稅局說(shuō)不允許不享受政策,讓我加計(jì)扣除了,那我就更正第三季度所得稅申報(bào)表就行了嗎?我第三季度申報(bào)完以后,賬務(wù)有點(diǎn)問(wèn)題,我改了一下賬,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有變動(dòng),我更正的時(shí)候,除了加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用,申報(bào)表整體更改一下其他數(shù)據(jù)比較好,還是等著第四季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)正確的就行了,這兩種辦法哪個(gè)比較好一點(diǎn),主要不想讓稅局總是找我。
?你好;? 1. 可以的;? ?你就去 需改3季度申報(bào)表; 把加計(jì)扣除報(bào)了數(shù)據(jù)即可 ; 2.? ?3季度去改 (如果數(shù)據(jù)是3季度的 錯(cuò)誤了。 就3季度改了。 一起? ?報(bào) 所得稅? 和報(bào)表? ?